장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
전년도예산액
비교증감
2008년도 본예산 일반회계
(단위:천원)
세 입 예 산 사 업 명 세 서
100 지방세수입
110 지방세
보통세
장 :
관 :
항 :
111
총 계
305,424,497
272,101,731
33,322,766
100 지방세수입
49,829,300
43,185,305
6,643,995
110 지방세
49,829,300
43,185,305
6,643,995
111
보통세
47,336,400
41,300,392
6,036,008
111-04
주민세
5,010,000
4,828,000
182,000
5,010,000
[ 일반회계 ]
5,010,000
< 세무과 >
321,600
8,000원*40,200명 =
○개인균등할
65,000
50,000원*1,300명 =
○개인사업장할
35,000
50,000원*700명 =
○법인균등할
4,588,400
45,884,000,000원*10/100 =
○소득할
111-05
재산세
4,769,700
3,273,914
1,495,786
4,769,700
[ 일반회계 ]
4,769,700
< 세무과 >
1,744,700
○건물
929,700
619,800,000,000원*1.5/1,000 =
―주택분
815,000
326,000,000,000원*2.5/1,000 =
―일반
3,025,000
○토지
1,291,206
1,844,580,000,000원*0.7/1,000 =
―분리과세
1,094,147
547,073,500,000원*2/1,000 =
―종합합산
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
전년도예산액
비교증감
(단위:천원)
100 지방세수입
110 지방세
보통세
장 :
관 :
항 :
111
639,647
319,823,500,000원*2/1,000 =
―별도합산
111-06
자동차세
4,100,083
3,537,797
562,286
4,100,083
[ 일반회계 ]
4,100,083
< 세무과 >
3,571,826
○승용차
3,553,466
215,000원*22,037대*75/100 =
―비영업용
18,360
36,000원*510대 =
―영업용
83,517
○승합
74,717
61,750원*1,210대 =
―비영업용
8,800
40,000원*220대 =
―영업용
375,150
○화물
313,200
29,000원*10,800 =
―비영업용
61,950
29,500원*2,100대 =
―영업용
46,750
○특수차량
5,500
110,000*50대 =
―비영업용
41,250
33,000원*1,250대 =
―영업용
21,400
○기계장비(건설기계)
10,800
180,000원*60대 =
―비영업용
10,600
53,000원*200대 =
―영업용
1,440
18,000*80대 =
○이륜차
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
전년도예산액
비교증감
(단위:천원)
100 지방세수입
110 지방세
보통세
장 :
관 :
항 :
111
111-10
담배소비세
6,090,000
5,663,275
426,725
6,090,000
[ 일반회계 ]
6,090,000
< 세무과 >
5,021,453
=
○국산
1,068,547
=
○외국산
111-11
주행세
27,366,617
23,997,406
3,369,211
27,366,617
[ 일반회계 ]
27,366,617
< 세무과 >
25,830,617
=
○운수업체 보조금
1,536,000
=
○자동차세 보전분
112
목적세
2,192,000
1,588,688
603,312
112-01
도시계획세
1,662,000
1,123,688
538,312
1,662,000
[ 일반회계 ]
1,662,000
< 세무과 >
674,772
449,848,000,000원*1.5/1,000 =
○주택분
299,160
199,440,000,000원*1.5/1,000 =
○건축물
688,068
458,712,000,000원*1.5/1,000 =
○토지분
112-03
사업소세
530,000
465,000
65,000
530,000
[ 일반회계 ]
530,000
< 세무과 >
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
전년도예산액
비교증감
(단위:천원)
100 지방세수입
110 지방세
목적세
장 :
관 :
항 :
112
214,100
250원*856,400㎡ =
○재산할
315,900
63,180,000,000원*5/1,000 =
○종업원할
113
지난년도수입
300,900
296,225
4,675
113-01
지난년도수입
300,900
296,225
4,675
300,900
[ 일반회계 ]
300,900
< 세무과 >
300,900
3,540,000,000원*8.5/100 =
○지난년도 수입
200 세외수입
18,395,530
16,169,221
2,226,309
210 경상적세외수입
8,645,405
8,223,319
422,086
211
재산임대수입
240,568
212,007
28,561
211-01
국유재산임대료
164,403
143,005
21,398
164,403
[ 일반회계 ]
158,553
< 회계과 >
135,528
56,600원*191,560㎡*25/1,000*50/100 =
○국유재산임대수입
23,025
4,500원*1,023,350㎡*10/1,000*50/100 =
○농경지임대수입
5,850
< 건설과 >
5,850
45,000원*2,600㎡*5,0/1,000 =
○국유재산대부료(건설부소관)
211-02
공유재산임대료
76,165
69,002
7,163
76,165
[ 일반회계 ]
63,336
< 회계과 >
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
전년도예산액
비교증감
(단위:천원)
200 세외수입
210 경상적세외수입
재산임대수입
장 :
관 :
항 :
211
63,336
464건*136,500원 =
○공유재산임대수입
6,735
< 재난관리과 >
6,735
66원*204,116*50/100 =
○도유폐천부지임대수입
394
< 보건사업과 >
394
=
○공유재산임대수입
5,700
< 체육시설사업소 >
5,700
=
○시립테니스장 임대수입
212
사용료수입
891,694
734,677
157,017
212-01
도로사용료
122,916
104,494
18,422
122,916
[ 일반회계 ]
122,916
< 건설과 >
4,058
○한국전력 도로사용료
3,147
690원*9,123본*50/100 =
―전주
911
340원*5,362m*50/,100 =
―전력관
59,923
○한국통신 도로사용료
1,089
690원*3,159본*50/100 =
―통신주
58,834
340원*346,088m*50/100 =
―통신관 340원*346,088m*50/100
22,243
○가스공사 도로사용료
22,243
1,370원*32,472m*50/100 =
―가스관 1370원*32,472m*50/100
36,692
○기타 도로부지사용료
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
전년도예산액
비교증감
(단위:천원)
200 세외수입
210 경상적세외수입
사용료수입
장 :
관 :
항 :
212
2,130
170원*12,531m =
―기타관 170원*12,531m
34,562
35,000원*39,500*25/1,000 =
―부지사용
212-05
시장사용료
10,293
10,293
0
10,293
[ 일반회계 ]
10,293
< 경제투자과 >
5,293
1,470원*300.1평*12월 =
○어시장 사용료
5,000
=
○정기 시장 사용료
212-07
입장료수입
495,000
505,000
△10,000
495,000
[ 일반회계 ]
105,000
< 문화관광과 >
90,000
=
○얼음골관람료 징수액
15,000
○사명대사유적지 입장료 수입
10,000
5,000명*2,000원 =
―일반관람객
5,000
5,000명*1,000원 =
―단체관람객
390,000
< 체육시설사업소 >
390,000
50,000원*650명*12월 =
○미리벌관입장료 수입
212-08
기타사용료
263,485
114,890
148,595
263,485
[ 일반회계 ]
3,840
< 회계과 >
3,840
80,000원*4회*12월 =
○대강당 사용료 수입
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
전년도예산액
비교증감
(단위:천원)
200 세외수입
210 경상적세외수입
사용료수입
장 :
관 :
항 :
212
18,125
< 사회복지과 >
18,000
30,000원*600명 =
○여성강좌 수강료 수입
125
25,000원*5회 =
○여성회관 사용료 수입
12,000
< 문화관광과 >
10,800
900,000원*12개월 =
○관광상품 판매수입(관광안내소,사명대사유적지,영화세트장 등)
1,200
20,000원*60회 =
○문화의집 사용료 수입
139,000
< 교통행정과 >
103,000
=
○공영주차장 사용료 수입
36,000
=
○환승주차장 주차요금 수입
72,540
< 산림녹지과 >
60,000
=
○가지산도립공원 주차료 수입
12,540
38,000원*330건 =
○공유재산임대 수입
17,980
< 체육시설사업소 >
11,880
55,000원*18회*12월 =
○문화체육회관사용료 수입
5,600
200,000원*4회*7월 =
○보조구장 및 삼문공설운동장 사용료
500
100,000원*5회 =
○미리벌관체육관 사용료 수입
213
수수료수입
1,949,538
1,843,936
105,602
213-01
증지수입
596,700
584,600
12,100
596,700
[ 일반회계 ]
487,500
< 세무과 >
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
전년도예산액
비교증감
(단위:천원)
200 세외수입
210 경상적세외수입
수수료수입
장 :
관 :
항 :
213
243,900
○증지판매수입
200
100원*2,000매 =
―100원권
3,000
300원*10,000매 =
―300원권
3,200
400원*8,000매 =
―400원권
7,500
500원*15,000매 =
―500원권
20,000
1,000원*20,000매 =
―1,000원권
40,000
5,000원*8,000매 =
―5,000원권
170,000
10,000원*17,000매 =
―10,000원권
243,600
○인증기수입(읍면동)
84,000
7,000,000원*12월 =
―주민등록 등초본 발급
45,600
3,800,000원*12월 =
―인감증명 발급
18,000
1,500,000원*12월 =
―호적제증명 발급
24,000
2,000,000원*12월 =
―농지원부 발급
72,000
6,000,000원*12월 =
―토지대장발급외 9종
81,600
< 민원봉사과 >
81,600
6,800,000원*12월 =
○통합증명발급
27,600
< 도시과 >
27,600
=
○토지이용계획확인원 발급
213-02
쓰레기처리봉투판매수입
840,378
813,992
26,386
840,378
[ 일반회계 ]
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
전년도예산액
비교증감
(단위:천원)
200 세외수입
210 경상적세외수입
수수료수입
장 :
관 :
항 :
213
840,378
< 환경관리과 >
840,378
348원*6개*33,540세대*12월 =
○쓰레기봉투 판매수입
213-03
재활용품수거판매수입
81,000
45,000
36,000
81,000
[ 일반회계 ]
81,000
< 환경관리과 >
81,000
90원*900,000㎏ =
○재활용품 수거판매 수입
213-04
기타수수료
431,460
400,344
31,116
431,460
[ 일반회계 ]
431,460
< 환경관리과 >
30,600
34,000원*900톤 =
○농용 및 기타 생활폐기물 처리수수료
40,000
2,000원*20,000㎘ =
○축산폐수 처리수수료
50,000
2,000원*25,000㎘ =
○분뇨처리수수료
310,860
○음식물쓰레기 수거 수수료
180,000
1,500원*10,000세대*12월 =
―공동주택
67,680
1,410원*4,000세대*12월 =
―단독주택
63,180
10,530원*500세대*12월 =
―일반음식점
214
사업수입
382,117
404,144
△22,027
214-01
사업장생산수입
4,000
4,000
0
4,000
[ 일반회계 ]
4,000
< 축산기술과 >
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
전년도예산액
비교증감
(단위:천원)
200 세외수입
210 경상적세외수입
사업수입
장 :
관 :
항 :
214
4,000
2,000,000원*2종 =
○새기술 실증시범포 생산물 수입
214-08
의료사업수입
378,117
400,144
△22,027
378,117
[ 일반회계 ]
186,461
< 보건사업과 >
186,461
○보건지소진료수입
1,654
3,940원*35명*12월 =
―삼랑진보건지소
11,820
3,940원*250명*12월 =
―하남보건지소
24,396
3,940원*516명*12월 =
―산외보건지소
14,089
3,940원*298명*12월 =
―산내보건지소
21,748
3,940원*460명*12월 =
―단장보건지소
5,437
3,940원*115명*12월 =
―상남보건지소
24,585
3,940원*520명*12월 =
―초동보건지소
7,564
3,940원*160명*12월 =
―무안보건지소
75,168
4,640원*1,350명*12월 =
―청도보건지소
191,656
< 의무과 >
104,016
3,940원 * 2,200명 * 12월 =
○보건소진료수입
5,037
21,900원 * 230명 =
○성인병검진수수료
1,962
19,620원 * 100명 =
○노인건강검진
13,500
=
○치아홈메우기
6,000
20,000원 * 300학급 =
○학교구강검진
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
전년도예산액
비교증감
(단위:천원)
200 세외수입
210 경상적세외수입
사업수입
장 :
관 :
항 :
214
1,141
11,410원 * 100명 =
○학생건강검진
60,000
=
○예방접종수입(인플루엔자외2종)
215
징수교부금수입
805,488
1,016,555
△211,067
215-01
징수교부금수입
805,488
1,016,555
△211,067
805,488
[ 일반회계 ]
630,000
< 세무과 >
630,000
21,000,000,000원*3/100 =
○도세징수교부금
10,488
< 재난관리과 >
10,488
38원*552,000*50/,100 =
○하천사용료징수교부금수입
50,000
< 허가과 >
50,000
=
○농지보전부담금 징수교부금
115,000
< 환경관리과 >
1,000
=
○배출부과금 징수교부금
114,000
1,200,000,000원*9.5/100 =
○환경개선부담금 징수교부금
216
이자수입
4,376,000
4,012,000
364,000
216-01
공공예금이자수입
4,376,000
4,012,000
364,000
4,376,000
[ 일반회계 ]
4,376,000
< 세무과 >
3,800,000
80,000,000,000원*4.75/100 =
○정기예금이자
10,000
1,000,000,000원*1/100 =
○보통예금이자
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
전년도예산액
비교증감
(단위:천원)
200 세외수입
210 경상적세외수입
이자수입
장 :
관 :
항 :
216
566,000
=
○후순위농업금융채권 이자
220 임시적세외수입
9,750,125
7,945,902
1,804,223
221
재산매각수입
435,925
640,062
△204,137
221-01
국유재산매각귀속수입금
96,264
180,000
△83,736
96,264
[ 일반회계 ]
96,264
< 회계과 >
96,264
38,200원*14,000㎡*18/100 =
○국유재산매각수입
221-02
시ㆍ도유재산매각귀속수입금
339,661
460,062
△120,401
339,661
[ 일반회계 ]
257,660
< 회계과 >
257,660
128,830*2,000㎡ =
○공유재산매각수입
82,001
< 재난관리과 >
82,001
31,100원*8,789*30/100 =
○도유폐천부지매각수입
222
순세계잉여금
8,000,000
5,000,000
3,000,000
222-01
순세계잉여금
8,000,000
5,000,000
3,000,000
8,000,000
[ 일반회계 ]
8,000,000
< 세무과 >
8,000,000
=
○순세계잉여금
224
전입금
5,000
1,088,200
△1,083,200
224-05
교육비특별회계전입금
5,000
0
5,000
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
전년도예산액
비교증감
(단위:천원)
200 세외수입
220 임시적세외수입
전입금
장 :
관 :
항 :
224
5,000
[ 일반회계 ]
5,000
< 사회복지과 >
5,000
=
○평생교육학습관 운영
227
부담금
150,000
0
150,000
227-02
일반부담금
150,000
0
150,000
150,000
[ 일반회계 ]
100,000
< 민원봉사과 >
100,000
25,000,000원*4건 =
○개발부담금
50,000
< 허가과 >
50,000
500,000원*100건 =
○대체산림자원 조성비 징수교부금
228
잡수입
778,700
1,023,390
△244,690
228-01
불용품매각대
5,200
7,000
△1,800
5,200
[ 일반회계 ]
5,000
< 회계과 >
5,000
=
○불용품 매각
200
< 보건사업과 >
200
=
○불용품매각
228-02
변상금
15,360
39,100
△23,740
15,360
[ 일반회계 ]
4,860
< 회계과 >
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
전년도예산액
비교증감
(단위:천원)
200 세외수입
220 임시적세외수입
잡수입
장 :
관 :
항 :
228
3,040
380,000원*20명*40/100 =
○국유재산 변상금
1,820
182,000원*10명 =
○시유재산변상금
10,500
< 산림녹지과 >
500
50,000원*10건 =
○공유재산변상금
10,000
1,000,000원*10건 =
○가로수변상금
228-04
과태료및범칙금수입
564,440
777,990
△213,550
564,440
[ 일반회계 ]
20,500
< 사회복지과 >
6,000
2,000,000원*3건 =
○청소년보호법 위반 과징금
6,000
300,000원*20건 =
○식품위생법 위반 과태료
1,000
500,000원*2건 =
○공중위생법 위반 과태료
7,500
500,000원*15건 =
○음악영화게임산업에 관한 법률
1,440
< 민원봉사과 >
1,440
40,000원*3건*12월 =
○호적법위반 과태료
40,000
< 건축과 >
40,000
=
○불법건축물 등 건축법 위반 이행강제금
36,000
< 환경관리과 >
15,000
=
○환경위반과태료
1,000
=
○1회용품 사용위반 과태료
10,000
500,000원*20건 =
○오수분뇨 및 축산폐수 처리위반 과태료
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
전년도예산액
비교증감
(단위:천원)
200 세외수입
220 임시적세외수입
잡수입
장 :
관 :
항 :
228
10,000
100,000원*100건 =
○쓰레기불법투기
460,500
< 교통행정과 >
460,500
○과태료 및 범칙금 수입
13,500
―여객및화물자동차운수사업법위반과태료및과징금
1,500
50,000원*30건 =
·과태료
12,000
200,000원*60건 =
·과징금
90,000
50,000원*150건*12월 =
―자동차손해배상보장법위반과태료
240,000
40,000원*6,000건 =
―주차위반 과태료
15,000
1,000,000원*15건 =
―무단방치차량 범칙금
90,000
50,000원*150건*12월 =
―자동차정기검사(점검) 위반 과태료
12,000
50,000원*20건*12월 =
―자동차등록 위반 과태료
1,000
< 산림녹지과 >
1,000
100,000원*10건 =
○산림법위반 과태료
5,000
< 보건사업과 >
5,000
=
○의료 및 약사법위반 과태료
228-05
체납처분수입
2,700
2,700
0
2,700
[ 일반회계 ]
2,700
< 세무과 >
2,700
9,000원*300건 =
○체납처분 수입
228-09
기타잡수입
191,000
186,600
4,400
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
전년도예산액
비교증감
(단위:천원)
200 세외수입
220 임시적세외수입
잡수입
장 :
관 :
항 :
228
191,000
[ 일반회계 ]
100,000
< 세무과 >
100,000
=
○기타수입
55,000
< 문화관광과 >
55,000
○전통사찰보존정비
30,000
=
―홍제사 요사채 개축
25,000
=
―만어사 요사채 단청
36,000
< 체육시설사업소 >
36,000
3,000,000원*12월 =
○매장 및 자판기 수입
229
지난년도수입
380,500
194,250
186,250
229-01
지난년도수입
380,500
194,250
186,250
380,500
[ 일반회계 ]
10,500
< 회계과 >
8,500
=
○국유재산임대수입
2,000
=
○공유재산임대수입
1,000
< 건설과 >
1,000
50건*20,000원 =
○도로점용료
369,000
< 교통행정과 >
249,000
○지난년도 수입
120,000
50,000원*200건*12월 =
―자동차손해배상보장법 위반 과태료
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
전년도예산액
비교증감
(단위:천원)
200 세외수입
220 임시적세외수입
지난년도수입
장 :
관 :
항 :
229
90,000
50,000원*150건*12월 =
―자동차 정기검사(점검)위반 과태료
39,000
―자동차운수사업법및관리법위반과태료 및 과징금
1,000
50,000원*20건 =
·과태료
14,000
200,000원*70건 =
·과징금
24,000
40,000원*600건 =
·자동차등록 과태료
120,000
40,000원*3,000건 =
○주차위반 과태료
300 지방교부세
144,641,567
123,750,863
20,890,704
310 지방교부세
144,641,567
123,750,863
20,890,704
311
지방교부세
144,641,567
123,750,863
20,890,704
311-01
지방교부세
144,641,567
123,750,863
20,890,704
144,641,567
[ 일반회계 ]
142,500,000
< 기획감사담당관 >
140,000,000
=
○보통교부세
2,500,000
=
○부동산교부세
495,636
< 주민생활지원과 >
495,636
○분권교부세
247,000
=
―충혼탑
45,884
=
―사회복지관운영비
21,093
=
―재가복지봉사센터운영비
14,101
=
―지역봉사
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
전년도예산액
비교증감
(단위:천원)
300 지방교부세
310 지방교부세
지방교부세
장 :
관 :
항 :
311
167,558
=
―공공근로
1,107,804
< 사회복지과 >
1,107,804
○분권교부세
74,973
=
―장애인복지관 밀양분관 운영비
34,000
=
―시각장애인 심부름센터 운영비
39,000
=
―수화통역센터 운영비
30,000
=
―주간보호시설 운영비
648,000
=
―아동복지시설 운영비
9,744
=
―소년소녀 가장지원
33,600
=
―가정위탁아동지원
25,000
=
―결식아동 급식지원
1,000
=
―청소년지도 부모교육
2,140
=
―노인일거리 마련
133,875
=
―경로당 운영비
20,000
=
―경로식당 무료급식(노인복지회관)
20,672
=
―저소득 재가노인 식사배달
35,800
=
―공영버스(저상) 구입
100,800
< 문화관광과 >
100,800
○분권교부세
18,500
=
―지방문화원 사업비
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
전년도예산액
비교증감
(단위:천원)
300 지방교부세
310 지방교부세
지방교부세
장 :
관 :
항 :
311
10,000
=
―문화원 사무국장 인건비
3,000
=
―문화학교 운영비
1,000
=
―향교기로연 행사
20,000
=
―밀양도서관 자료구입
25,000
=
―밀양시립도서관 자료 구입
20,000
=
―하남도서관 자료구입
3,300
=
―무형문화재 공개행사비
33,326
< 건설과 >
33,326
○분권교부세
33,326
=
―수리계 수리시설유지관리
3,800
< 환경관리과 >
3,800
○분권교부세
3,800
=
―축산폐수처리시설 차입금이자
201,420
< 교통행정과 >
201,420
○분권교부세
46,620
=
―벽지노선운행손실보상금
119,000
=
―시내버스 재정지원금
35,800
=
―공영버스구입비 지원
3,282
< 산림녹지과 >
3,282
○분권교부세
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
전년도예산액
비교증감
(단위:천원)
300 지방교부세
310 지방교부세
지방교부세
장 :
관 :
항 :
311
3,282
=
―보호수정비
552
< 보건사업과 >
552
○분권교부세
279
=
―마을건강원 강사수당 및 교육
273
=
―보건진료원 교육
188,890
< 농업지원과 >
188,890
○분권교부세
7,200
=
―읍면선도농업인 벤치마킹 행사
1,250
=
―농촌지도자회 육성
500
=
―농업인학습단체육성
2,000
=
―학교 4-H과제활동 지원
5,000
=
―영농 4-H 시범영농
139,000
=
―농업인자녀학자금 지원
1,440
=
―농촌지도기관 인프라
30,000
=
―친환경화장실 설치
1,000
=
―노인생활지도마을 육성
1,500
=
―여성농업인 능력개발
6,057
< 축산기술과 >
6,057
○분권교부세
6,057
=
―과학영농기술현장서비스
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
전년도예산액
비교증감
(단위:천원)
400 조정교부금및재정보전금
420 재정보전금
재정보전금
장 :
관 :
항 :
421
400 조정교부금및재정보전금
8,268,495
7,500,000
768,495
420 재정보전금
8,268,495
7,500,000
768,495
421
재정보전금
8,268,495
7,500,000
768,495
421-01
재정보전금
8,268,495
7,500,000
768,495
8,268,495
[ 일반회계 ]
8,268,495
< 기획감사담당관 >
8,268,495
=
○재정보전금
500 보조금
84,289,605
81,496,342
2,793,263
510 국고보조금등
61,536,696
61,118,291
418,405
511
국고보조금등
61,536,696
61,118,291
418,405
511-01
국고보조금
48,652,881
48,498,023
154,858
48,652,881
[ 일반회계 ]
62,330
< 공보전산담당관 >
49,130
=
○행정정보화 공통기반시스템운영
13,200
=
○정보화마을 프로그램 관리자
19,960
< 총무과 >
12,216
=
○일제강점하 강제동원 피해 진상조사
7,744
=
○진실규명 공동수행
200,000
< 회계과 >
200,000
=
○가스 냉.난방기 교체
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
전년도예산액
비교증감
(단위:천원)
500 보조금
510 국고보조금등
국고보조금등
장 :
관 :
항 :
511
16,222,336
< 주민생활지원과 >
408,268
=
○지역사회서비스혁신
14,948
=
○자원봉사센터운영
4,346
=
○자원봉사자상해보험
78,000
=
○긴급복지지원
470,240
=
○근로유지형 자활근로
705,524
=
○자활근로민간위탁
291,062
=
○가사간병방문도우미
76,426
=
○자활소득공제
10,637,000
=
○국민기초생활보장수급자 생계급여
2,859,000
=
○국민기초생활보장수급자 주거급여
145,000
=
○국민기초생활보장수급자 교육급여
30,000
=
○국민기초생활보장수급자 해산.장제급여
146,827
=
○국민기초생활보장수급자 월동난방비
21,400
=
○차상위계층 양곡할인지원
160,000
=
○집수리민간위탁보조
45,889
=
○고용촉진훈련비
11,902
=
○농어민 고용촉진훈련비
116,504
=
○지역자활센터운영
16,707,959
< 사회복지과 >
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
전년도예산액
비교증감
(단위:천원)
500 보조금
510 국고보조금등
국고보조금등
장 :
관 :
항 :
511
20,520
=
○읍면동 주민자치센터 도우미지원(4명)
11,513
=
○장애인복지일자리(15명)
1,652,873
=
○장애수당
77,337
=
○장애아동 부양수당
8,695
=
○장애인자녀 학비
394
=
○장애인등록진단비
49,023
=
○장애인의료비
4,316
=
○재활보조기구교부
11,340
=
○중증장애인 실비입소지원
241,920
=
○장애인활동보조지원 사업비
7,600
=
○농어촌장애인 주택개조
1,470
=
○가정폭력.성폭력피해자 의료비지원
28,935
=
○가정폭력상담소운영
28,935
=
○성폭력상담소운영
400
=
○여성폭력관련 종사자 교육비
86,792
=
○한부모가정 아동양육비 및 자녀학비
35,000
=
○결혼이민자 가족 지원센터운영지원
71,162
=
○결혼이민자 찾아가는 서비스
140,000
=
○결혼이민자 가족 아동 양육지원
96,600
=
○아이돌보미 지원
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
전년도예산액
비교증감
(단위:천원)
500 보조금
510 국고보조금등
국고보조금등
장 :
관 :
항 :
511
214,336
=
○아동복지시설 보호비
15,067
=
○공동생활가정(그룹홈)운영지원
118,800
=
○지역아동센터 운영비
134,400
=
○지역아동센터 일자리지원
4,169,628
=
○보육시설운영비
10,000
=
○가정위탁아동 상해보험료 지원
8,400
=
○입양아동 양육수당
37,548
=
○아동발달 계좌지원
180,500
=
○보육시설 신축
30,000
=
○기자재 구입비
46,000
○보육시설 환경개선
45,000
=
―보육시설 개보수(3개소)
1,000
=
―보육시설 장비비 구입(2개소)
60,000
=
○아동숙사증개축(1개소)
266,250
=
○재가노인지원센터 건립
114,500
=
○노인일자리
4,000
=
○노인일자리 보험
8,000,000
=
○기초노령 연금
100,692
=
○수행기관 노인일자리
89,760
=
○노인돌보미 바우처
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
전년도예산액
비교증감
(단위:천원)
500 보조금
510 국고보조금등
국고보조금등
장 :
관 :
항 :
511
65,935
=
○실비입소이용료 지원
253,883
=
○독거노인 생활지도사 파견
201,285
=
○노인복지시설 수급자 생계급여
12,150
=
○수행기관 노인일자리 전담인력
851,134
< 문화관광과 >
25,634
=
○국가지정 문화재 특별관리
15,500
=
○무대공연작품 제작지원
700,000
=
○밀양 영남루 주변정비
60,000
=
○홍제사 요사채 개축
50,000
=
○만어사 요사채 단청
43,000
< 민원봉사과 >
3,400
=
○지적경계정비
39,600
=
○여권분소 설치 운영비
440,370
< 건설과 >
440,370
=
○FTA기금 지방자율계획(과수생산기반정비)
257,000
< 도시과 >
257,000
=
○해천생태복원
512,150
< 재난관리과 >
507,136
=
○소하천정비(3개소 L=1.2Km)
681
=
○민방위통리대장교육비
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
전년도예산액
비교증감
(단위:천원)
500 보조금
510 국고보조금등
국고보조금등
장 :
관 :
항 :
511
504
=
○민방위중앙교육입교자여비
416
=
○민방위의날훈련경비
713
=
○실기교육강사수당
2,700
=
○방독면대체보급
9,868
< 허가과 >
9,868
=
○산지전용지 모니터링
1,029,000
< 상하수도과 >
1,029,000
=
○밀양하수종말처리장 고도처리 및 소독
5,400
< 환경관리과 >
5,400
=
○야생동물 피해예방시설 설치
1,628,276
< 산림녹지과 >
3,400
=
○표고재배시설기반
2,000
=
○밤작업로
517
=
○밤나무노령목관리
28,000
=
○대추기반조성
54,000
=
○임산물생산단지기반시설
750
=
○산림바이오매스(보일러)
678,710
=
○숲가꾸기
168,899
=
○일자리창출숲가꾸기
180,318
=
○조림
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
전년도예산액
비교증감
(단위:천원)
500 보조금
510 국고보조금등
국고보조금등
장 :
관 :
항 :
511
42,000
=
○산림유역설계
5,400
=
○산림지리정보시스템 구축
720
=
○휴대용무전기
59,220
=
○산불전문예방진화대
150
=
○예방진화대 조장수당
4,813
=
○개인진화장비
2,029
=
○산불감시근무복
135
=
○진화차량소화약제
1,200
=
○산불진화급식비
3,000
=
○산불무인감시카메라 유지보수
1,213
=
○산불진화출동비
1,050
=
○기계화 산불진화시스템
1,200
=
○기계화 산불예방시스템
2,205
=
○인화물질제거
4,130
=
○재선충병 준공보조원
10,437
=
○재선충병 예찰요원
62,036
=
○재선충병 광역방제단
930
=
○지효성 지상방제
894
=
○속효성 지상방제
9,464
=
○우량소나무 보존대책
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
전년도예산액
비교증감
(단위:천원)
500 보조금
510 국고보조금등
국고보조금등
장 :
관 :
항 :
511
4,694
=
○소나무재선충병 항공방제
70,358
=
○재선충병 피해목 제거
84,377
=
○재선충병 나무주사
97,665
=
○산림보호강화
30,194
=
○숲길조성지 조사
9,168
=
○등산로정비
3,000
=
○도시숲실태조사
794,708
< 보건사업과 >
601,813
=
○보건소별동증축
130,202
=
○차월보건진료소이전신축
31,752
=
○산모.신생아도우미 서비스지원
21,960
=
○불임부부지원
2,998
=
○영유아 건강검진
5,983
=
○생애전환기 건강진단비
113,664
< 의무과 >
551
=
○제1군전염병환자격리치료비
300
=
○표본감시의료기관운영비
40,547
=
○한센정착촌간이양노시설운영비
16,666
=
○방문보건차량(2대)
43,333
=
○성병검사자동시스템
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
전년도예산액
비교증감
(단위:천원)
500 보조금
510 국고보조금등
국고보조금등
장 :
관 :
항 :
511
6,667
=
○세단테(간섭파치료기)
600
=
○전염병실무자과정(1명)
5,000
=
○쯔쯔가무시증 기피제
7,369,975
< 농정과 >
4,100
=
○농촌정보화선도자 활동비
40,000
=
○농업경영컨설팅 지원
300
=
○농촌정보화선도자 바우처제도 지원
10,500
=
○창업농후견인제 지원
12,600
=
○농업인턴제 지원
178,000
=
○친환경농업 직불제
33,900
=
○폐비닐수거비 지원
15,600
=
○천적활용 원예작물 해충방제 지원
226,940
=
○토양개량제 지원
1,200
=
○농기계현장이용 교육재료 지원
400,000
=
○농기계 임대지원
20,950
=
○교육훈련장비구입
5,917,100
=
○쌀소득등 보전직불제 보상
6,508
=
○쌀소득등 고정직불제 행정비
210,000
=
○조건불리지역직불제
5,127
=
○조건불리지역직불제 행정비
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
전년도예산액
비교증감
(단위:천원)
500 보조금
510 국고보조금등
국고보조금등
장 :
관 :
항 :
511
4,630
=
○양곡관리지원
282,520
=
○유기질비료 지원
1,526,740
< 농산물유통과 >
254,000
=
○농산물물류 표준화(4개소)
440,000
=
○산지유통센터 건립(1개소)
25,500
=
○과수원 정비 지원(8ha)
619,740
=
○과수원 폐원(11ha)
48,000
=
○FTA 기금 과수생산시설 현대화(25ha)
139,500
=
○GAP 시설보완
693,991
< 농업지원과 >
1,000
=
○농업산학협동심의회 운영지원
1,000
=
○지도공무원 능력개발 해외연수
2,241
=
○지도공무원 능력개발 활동
1,550
=
○품목별농업인연구모임지원
6,000
=
○농산어촌체험마을 사무장 채용지원
6,300
=
○농업기술보급정보화
5,000
=
○농업경영컨설팅지원
4,788
=
○농산물소득조사 분석
10,000
=
○딸기국내산 우량묘생산지원
7,500
=
○과원늦서리피해예방 시설보급
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
전년도예산액
비교증감
(단위:천원)
500 보조금
510 국고보조금등
국고보조금등
장 :
관 :
항 :
511
31,975
=
○탑푸르트 생산시범
2,900
=
○새해영농설계교육
650
=
○GAP농업인교육
1,800
=
○품목별 상설교육
753
=
○농촌지도자 양성교육
450
=
○농업인 정보화 교육
100,000
=
○농촌건강장수마을육성
20,000
=
○농작업안전모델
50,000
=
○환경친화형 농가주거모델
230,000
=
○농업인영유아양육비지원
161,216
=
○농촌여성 일손돕기 지원
46,368
=
○이주여성 농업인 지원
2,500
=
○경영개선 지원
165,020
< 축산기술과 >
2,500
=
○병해충종합관리
6,632
=
○벼 병해충 예찰포 설치
1,000
=
○벼 병해충 예찰포 장비
6,500
=
○토양종합검정실운영
60,263
=
○가축방역 약품 및 재료구입
46,661
=
○가축분뇨시설 지원
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
전년도예산액
비교증감
(단위:천원)
500 보조금
510 국고보조금등
국고보조금등
장 :
관 :
항 :
511
14,260
=
○공익수의사 인건비
9,732
=
○가축예방접종 시술비
17,472
=
○브루셀라 채혈비
511-02
국가균형특별회계보조금
11,892,401
11,750,172
142,229
11,892,401
[ 일반회계 ]
14,000
< 사회복지과 >
14,000
=
○청소년공부방 운영
1,265,000
< 문화관광과 >
300,000
=
○고가체험 관광자원 개발
500,000
=
○살기좋은지역만들기
335,000
=
○밀양시립도서관 신설
100,000
=
○삼랑진농어촌공공도서관 건비
30,000
=
○법흥상원놀이 전수회관 건립
180,000
< 경제투자과 >
180,000
=
○재래시장화장실재건축(무안,송백)
6,253,000
< 건설과 >
760,000
=
○오지개발(3개소)
200,000
=
○소규모용수개발 (2개소)
693,000
=
○기계화경작로확포장(L=14km)
680,000
=
○농촌농업생활용수개발 (5개소)
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
전년도예산액
비교증감
(단위:천원)
500 보조금
510 국고보조금등
국고보조금등
장 :
관 :
항 :
511
80,000
=
○한발대비용수개발(3개소)
1,350,000
=
○농촌생활환경정비(정주생활권개발,2개면)
1,360,000
=
○농촌마을종합개발
1,050,000
=
○자동차교통관리개선(3개소)
80,000
=
○전원마을조성
2,753,000
< 도시과 >
2,753,000
=
○2단계주거환경개선(삼문지구외9개소)
558,000
< 재난관리과 >
558,000
=
○하도준설(청도천L=4.0Km)
256,401
< 산림녹지과 >
256,401
=
○임도시설
364,000
< 농정과 >
6,000
=
○푸른들가꾸기 종자지원
21,000
=
○수산종묘 매입방류
337,000
=
○친환경농산물 우수브랜드 경영체 육성
219,000
< 농산물유통과 >
219,000
=
○지역특화(고추)
30,000
< 농업지원과 >
5,000
=
○농촌지도장비지원
25,000
=
○농작업환경개선 편이장비 구입
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
전년도예산액
비교증감
(단위:천원)
500 보조금
510 국고보조금등
국고보조금등
장 :
관 :
항 :
511
511-03
기금
991,414
870,096
121,318
991,414
[ 일반회계 ]
110,970
< 사회복지과 >
17,000
=
○소규모영업점 문턱없애기
15,890
=
○가정 성폭력행위자 교정치료 프로그램운영
21,000
=
○청소년동반자 프로그램운영
9,360
=
○청소년수련관 운영지원
30,000
=
○청소년상담센터 운영비
6,500
=
○청소년수련시설 프로그램 운영지원
1,500
=
○청소년 자치위원회 운영
9,720
=
○청소년수련시설 운영지원
16,200
< 문화관광과 >
10,000
=
○문화예술교육지원
2,700
=
○문화관광해설사 운영보상금
3,500
=
○관광안내표지판 설치
6,240
< 허가과 >
6,240
=
○농지관리위원회 운영비
358,786
< 보건사업과 >
7,941
=
○미숙아및선천성이상아 의료비 지원
7,196
=
○선천성대사이상검사 및 환아관리비
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
전년도예산액
비교증감
(단위:천원)
500 보조금
510 국고보조금등
국고보조금등
장 :
관 :
항 :
511
1,556
=
○가임여성건강증진
723
=
○산산프로그램운영(수첩)
2,140
=
○산산프로그램운영(철분제)
28,350
=
○지역특화건강형태 개선
69,450
=
○금연클리닉
84,040
=
○국가암검진
76,390
=
○암치료비
81,000
=
○희귀난치성의료비
256,564
< 의무과 >
9,750
=
○예방접종등록센터보조인력
29,550
=
○국가예방접종
1,500
=
○AIDS환자진료비
900
=
○성병진단시약
50
=
○성병진단및 치료비
2,500
=
○AIDS진단시약
1,500
=
○방문보건전문인력FMTP교육비
3,720
=
○보건소암예방관리(재가암)
1,412
=
○만성병조사감시FMTP교육비
600
=
○방문보건자원봉사자교육
113,536
=
○방문보건사업인건비(12명)
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
전년도예산액
비교증감
(단위:천원)
500 보조금
510 국고보조금등
국고보조금등
장 :
관 :
항 :
511
132
=
○방문보건(자료개발비)
48
=
○방문보건(최고관리자교육)
408
=
○방문보건(신규인력교육)
816
=
○방문보건(기존인력교육)
3,000
=
○고혈압,당뇨,고지혈증관리
683
=
○정신보건전문요원양성
9,733
=
○치아홈메우기
35,900
=
○노인의치보철
2,316
=
○한방지역보건
2,330
=
○한방건강증진기반구축
16,100
=
○지역사회건강조사
20,080
=
○구강보건실설치
165,634
< 축산기술과 >
74,088
=
○학교우유급식
13,860
=
○유우군능력검정
16,880
=
○공동방제단 소독약품 구입
52,806
=
○공동방제단운영
8,000
=
○돼지질병예방 컨설팅 지원
77,020
< 체육시설사업소 >
4,480
=
○생활체육교실
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
전년도예산액
비교증감
(단위:천원)
500 보조금
510 국고보조금등
국고보조금등
장 :
관 :
항 :
511
2,200
=
○어린이 체능교실
2,400
=
○장수체육대학운영
2,200
=
○청소년 체련교실 운영
2,600
=
○여성생활체 운영
1,400
=
○클럽대항 청소년 체육대회 운영
51,450
=
○생활체육지도자 인건비
10,290
=
○어르신전담 생활체육지도자 인건비
520 시,도비보조금등
22,752,909
20,378,051
2,374,858
521
시·도비보조금등
22,752,909
20,378,051
2,374,858
521-01
시·도비보조금등
22,752,909
20,378,051
2,374,858
22,752,909
[ 일반회계 ]
19,269
< 기획감사담당관 >
19,269
=
○고용통계조사
167,682
< 공보전산담당관 >
57,937
=
○도-시간 전자정부통합망 회선료
18,000
=
○도-시간 영상회의 시스템구축
33,915
=
○농어촌지역 초고속망 확대구축
26,130
=
○TV 난시청해소
5,100
=
○시민정보화교육 운영비
16,000
=
○정보화마을 활성화지원
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
전년도예산액
비교증감
(단위:천원)
500 보조금
520 시,도비보조금등
시·도비보조금등
장 :
관 :
항 :
521
4,000
=
○정보화마을 주민연찬회 참석
6,600
=
○정보화마을 프로그램 관리자(2명)
24,045
< 총무과 >
6,000
=
○예비군 부대 운영지원
3,200
=
○전동자전거
2,140
=
○읍면동 리통회장 협의회 연수
12,705
=
○리통장 단체상해보험
17,521
< 회계과 >
17,521
=
○국유재산 실태조사
3,235,598
< 주민생활지원과 >
87,487
=
○지역사회서비스혁신
600
=
○자원봉사자연수비
7,474
=
○자원봉사센터운영
10,000
=
○자원봉사활성화
1,303
=
○자원봉사자 상해보험
13,000
=
○사회복지시설종사자수당
1,000,000
=
○종합사회복지관신축
30,000
=
○가곡사회복지관리모델링
5,880
=
○새마을지도자자녀장학금
6,720
=
○사랑의집고쳐주기
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
전년도예산액
비교증감
(단위:천원)
500 보조금
520 시,도비보조금등
시·도비보조금등
장 :
관 :
항 :
521
9,750
=
○긴급복지지원
58,780
=
○근로유지형 자활근로
54,600
=
○저소득 차상위 특별지원
88,191
=
○자활근로민간위탁
7,800
=
○지역자활센터 종사자수당
9,553
=
○자활소득공제
1,329,625
=
○국민기초생활보장수급자 생계급여
357,375
=
○국민기초생활보장수급자 주거급여
18,125
=
○국민기초생활보장수급자 교육급여
3,750
=
○국민기초생활보장수급자 해산.장제급여
2,675
=
○차상위계층 양곡할인지원
8,400
=
○기초생활보장수급자 주거환경개선
20,000
=
○집수리민간위탁
24,965
=
○지역자활센터운영
62,370
=
○가사간병 방문도우미
17,175
=
○저소득층 자녀를 위한 대학생 멘토링 사업
6,041,614
< 사회복지과 >
10,944
=
○읍면동 장애인도우미 배치
10,260
=
○읍면동 주민자치센터 도우미지원
5,756
=
○장애인복지일자리
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
전년도예산액
비교증감
(단위:천원)
500 보조금
520 시,도비보조금등
시·도비보조금등
장 :
관 :
항 :
521
168
=
○전등리모콘 교부
3,762
=
○전동휠체어구입
1,500
=
○중증장애인 출산도우미지원
900
=
○중증장애인 운전면허 취득비지원
440
=
○청각장애인 화상전화기 보급
2,430
=
○중증장애인 실비입소지원
12,700
=
○장애인복지관 밀양분관 운영비
4,800
=
○시각장애인 심부름센터 운영비
5,700
=
○수화통역센터 운영비
20,044
=
○주간보호시설 운영비
28,600
=
○사회복지시설 종사자 수당
2,000
=
○여성장애인 기능습득교육
2,500
=
○시각장애인 기초재활교육
26,800
=
○중증장애인 도우미뱅크운영
2,820
=
○장애인 공동생활가정 운영비
3,650
=
○장애인 생활시설 보조원 야간수당
15,000
=
○여성장애인 일자리 전용작업장
3,000
=
○장애학생 방학기간 열린학교 운영
1,095
=
○장애인복지시설 부식비
200
=
○장애인복지시설 춘계 부식비
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
전년도예산액
비교증감
(단위:천원)
500 보조금
520 시,도비보조금등
시·도비보조금등
장 :
관 :
항 :
521
200
=
○장애인복지시설 월동 김장비
307,200
=
○장애인생활시설운영
2,500
=
○장애인 체육동아리 지원
7,554
=
○중증장애인 자립생활 지원
31,647
=
○장애인활동보조지원
3,000
=
○중증장애인 주거환경개선
3,800
=
○농어촌장애인 주택개조
2,160
=
○여성기능취득교육 강사료
480
=
○여성노인 건강생활
2,000
=
○여성주간 사업지원
1,470
=
○가정폭력.성폭력피해자 의료비지원
2,700
=
○성매매 여성폭력 근절지원
14,467
=
○가정폭력상담소 운영
14,467
=
○성폭력상담소 운영
6,509
=
○한부모가정 아동양육비 및 자녀학비
1,800
=
○중학신입생 교복지원
3,405
=
○가정.성폭력행위자 교정치료 프로그램운영
9,000
=
○생활자립금지원
750
=
○가족기능취득비
24,000
=
○난방연료비지원
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
전년도예산액
비교증감
(단위:천원)
500 보조금
520 시,도비보조금등
시·도비보조금등
장 :
관 :
항 :
521
660
=
○질환세대 건강관리비
12,960
=
○한부모가정 아동학습비
900
=
○미혼모 산전산후 요양비
720
=
○미혼모 가족 직업훈련비
864
=
○미혼모가족돌봄 도우미 지원
600
=
○한부모가정 교육 및 가족사랑 캠프
9,528
=
○결혼이민자 원어민 강사 활용수당
2,160
=
○방문 한국어 교사 활동지원
5,000
=
○결혼이민자 가족 지원센터 운영지원
10,166
=
○결혼이민자 찾아가는 서비스
4,800
=
○결혼이민자 친정어머니 맺어주기
20,000
=
○결혼이민자 가족 아동 양육지원
3,000
=
○여성결혼이민자 복지지원
20,700
=
○아이돌보미 지원
2,700
=
○건강가정활성화
680
=
○아동위원 활동비
26,792
=
○아동복지시설 보호비
850
=
○아동복지시설 월동용 김장비
4,743
=
○아동복지시설 부식비
11,300
=
○공동생활가정(그룹홈)운영지원
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
전년도예산액
비교증감
(단위:천원)
500 보조금
520 시,도비보조금등
시·도비보조금등
장 :
관 :
항 :
521
850
=
○아동복지시설 춘계부식비
39,000
=
○아동복지시설 종사자 수당
59,400
=
○지역아동센터 운영비
28,800
=
○지역아동센터 일자리지원
1,667,850
=
○보육시설운영비
51,284
=
○셋째아 이후 취학전아동(만4.5세)무상보육료
1,500
=
○민간보육시설 환경개선비
7,520
=
○보육시설 종사자 격무수당지급
36,864
=
○보육교사 처우개선비
5,440
=
○민간보육시설 난방연료비
13,535
=
○보육시설 영유아 건강진단비
2,880
=
○무주택 소년소녀가정 및 가정위탁아동 월세비
6,240
=
○소년소녀 및 가정위탁세대 부식비
2,730
=
○소년소녀 및 가정위탁세대 제수비
8,046
=
○아동발달 계좌지원
3,000
=
○퇴소아동 자립정착금
266,013
=
○결식아동 급식지원
14,080
=
○빈곤아동 방학중 학원수강료 지원
1,920
=
○보호아동 1인1자격 갖기
72,200
=
○보육시설 신축
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
전년도예산액
비교증감
(단위:천원)
500 보조금
520 시,도비보조금등
시·도비보조금등
장 :
관 :
항 :
521
12,000
=
○기자재 구입
18,000
=
○보육시설 환경개선 개보수
400
=
○보육시설 환경개선 장비비 구입(2개소)
18,000
=
○아동숙사증개축
33,000
=
○청소년상담센터 운영비
21,000
=
○청소년동반자 프로그램운영
1,000
=
○청소년 지도 부모교육
2,520
=
○청소년지도.선도활동비
1,000
=
○청소년유해환경 단속활동비
133,125
=
○재가노인지원센터 건립
450,000
=
○마을회관 신축 및 보수
60,000
=
○경로당신축 및 보수
57,250
=
○노인일자리
936
=
○노인인터넷 교육운영
2,304
=
○노인인터넷 교육강사료
5,000
=
○노인여가시설 재활용 pc보급
4,800
=
○구직희망 고령자 취업교육비
2,000
=
○노인일자리 보험
47,025
=
○독거노인안전 지킴이
260,897
=
○기초노령 연금
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
전년도예산액
비교증감
(단위:천원)
500 보조금
520 시,도비보조금등
시·도비보조금등
장 :
관 :
항 :
521
19,080
=
○노인가장세대 지원
139,103
=
○노인교통수당
1,084
=
○노인건강진단
37,485
=
○경로당 운영비
1,500
=
○예절학습당
26,320
=
○재가노인복지시설 운영비
50,346
=
○수행기관 노인일자리
6,075
=
○수행기관 노인일자리 전담인력
1,323,195
=
○노인복지시설운영
18,135
=
○노인활동보조기 지원
19,234
=
○노인돌보미 바우처
14,129
=
○실비입소 이용료 지원
54,404
=
○독거노인 생활지도사파견
2,880
=
○노인여가선용사업
121,550
=
○노인복지시설 종사자 수당
25,160
=
○노인복지시설 수급자 생계급여
880
=
○노인복지시설 월동용 김장비
4,818
=
○노인복지시설 수급자 부식비
880
=
○노인복지시설 수급자 춘계부식비
12,646
=
○경로식당 무료급식(노인복지회관)
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
전년도예산액
비교증감
(단위:천원)
500 보조금
520 시,도비보조금등
시·도비보조금등
장 :
관 :
항 :
521
1,389,468
< 문화관광과 >
5,493
=
○국가지정문화재 특별관리
46,800
=
○무형문화재 전승교육비
3,000
=
○사명대사춘.추계 향사
2,000
=
○천징궁 어.개천 대제
853,375
=
○문화재 보수
105,000
=
○밀양영남루 주변정비
42,000
=
○문화재보호구역 현황측량
60,000
=
○도지정 문화재 소화시설
1,500
=
○문화원문화행사
10,000
=
○아리랑대축제 행사
7,750
=
○무대공연작품 제작지원
80,000
=
○여름공연예술축제
5,000
=
○문화예술교육 지원
2,000
=
○향교 충효교실 운영
3,500
=
○향교 사료조사 수집비
5,000
=
○삼랑진농어촌공공도서관 건립
3,300
=
○무형문화재 공개행사비
2,700
=
○문화관광해설사 운영보상금
1,050
=
○관광안내표지판 설치
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
전년도예산액
비교증감
(단위:천원)
500 보조금
520 시,도비보조금등
시·도비보조금등
장 :
관 :
항 :
521
90,000
=
○고가체험 관광 개발
30,000
=
○홍제사 요사채 개축
25,000
=
○만어사 요사채 단청
5,000
=
○향교 전통문화계승
60,000
< 경제투자과 >
30,000
=
○상설시장 전기배선
2,000
=
○우수공예품 출품업체 장려금지급
4,000
=
○어려운계층 가스시설 설치
3,000
=
○어려운계층 전기시설 설치
21,000
=
○주택용 태양광발전시설 보급(20가구)
35,200
< 민원봉사과 >
31,200
=
○지적경계정비(측량결과도 전산화)
4,000
=
○부동산소유권이전 특별조치법 추진여비
4,766,889
< 건설과 >
13,000
=
○지하수폐공및실태조사
1,000,000
=
○용두교재가설(L=282m)
300,000
=
○백산도로확포장(L=1000m)
300,000
=
○봉의~가라간도로확포장(L=800m)
100,000
=
○모정~도곡간도로확포장(L=500m)
300,000
=
○산외남계도로확포장(L=500m)
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
전년도예산액
비교증감
(단위:천원)
500 보조금
520 시,도비보조금등
시·도비보조금등
장 :
관 :
항 :
521
142,715
=
○수로원 인건비
5,637
=
○수로원 산재보험
86,500
=
○기계화경작로 확포장(L=14km)
10,000
=
○한발대비용수개발(3개소)
289,000
=
○농촌생활환경정비(정주생활권개발,2개면)
170,000
=
○농촌마을종합개발
125,000
=
○시군수리시설개보수
130,000
=
○농업용수개선
62,000
=
○소규모용수개발
44,037
=
○FTA기금 지방자율계획(과수생산기반정비)
200,000
=
○운정도로확포장(L=500m)
109,000
=
○오지개발(3개소)
100,000
=
○바드리 도로정비(굴곡개량 3개소)
30,000
=
○지방도로 확.포장
40,000
=
○조무실소교량
50,000
=
○가곡7통 마을안길정비
40,000
=
○성만(구령)안길정비
30,000
=
○근기농로포장
150,000
=
○내수면지소진입도로 확포장
50,000
=
○외매화진입도로
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
전년도예산액
비교증감
(단위:천원)
500 보조금
520 시,도비보조금등
시·도비보조금등
장 :
관 :
항 :
521
25,000
=
○송악마을안길정비
40,000
=
○금호농로포장
60,000
=
○청량사진입도로정비
35,000
=
○용평1통진입로 및 배수로정비
200,000
=
○감밭소교량 재가설
100,000
=
○무안덕암농로포장
100,000
=
○도암양수장정비
30,000
=
○우곡앞용수지선개보수
50,000
=
○서가정농로포포장
30,000
=
○정곡농로포장
30,000
=
○연금농로포장
30,000
=
○상남들농로포장
30,000
=
○칠성마을용배수로정비
30,000
=
○당숲배수로정비
100,000
=
○강동지구 배수개선
1,481,500
< 도시과 >
1,376,500
=
○2단계주거환경개선(삼문지구외9개소)
55,000
=
○해천생태복원
50,000
=
○삼문5통 도로포장
566,665
< 재난관리과 >
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
전년도예산액
비교증감
(단위:천원)
500 보조금
520 시,도비보조금등
시·도비보조금등
장 :
관 :
항 :
521
150,000
=
○하천유지관리(지방2급)
100,000
=
○노후배수문정비
16,000
=
○재해관측장비유지관리
4,500
=
○안전문화홍보
1,500
=
○물놀이장소안전표지판표준화
291
=
○민방위의날 훈련경비
1,440
=
○민방위실기교육강사수당
1,800
=
○방독면대체보급
246
=
○민방위중앙교육입교자여비
333
=
○민방위통리대장교육비
1,709
=
○민방위지원대동원보상
600
=
○민방위시범마을 교육훈련 참석보상
3,000
=
○민방위시범마을재해재난예방
15,000
=
○고례하천정비(지방2급)
50,000
=
○용회동 소하천 복구
191,000
=
○청도천 정비
23,000
=
○풍수해보험가입 지원금
3,750
=
○119희망의집 건축보급
2,496
=
○주부민방위기동대 운영
36,000
< 건축과 >
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
전년도예산액
비교증감
(단위:천원)
500 보조금
520 시,도비보조금등
시·도비보조금등
장 :
관 :
항 :
521
21,000
=
○농어촌 빈집정비
15,000
=
○문화마을등 집단주택지 경사지붕 설치
1,243
< 허가과 >
1,243
=
○산지전용지 모니터링
157,000
< 상하수도과 >
122,000
=
○밀양하수종말처리장 고도처리 및 소독
35,000
=
○농어촌마을상수도 위탁관리
51,325
< 환경관리과 >
16,325
=
○야생동물로 인한 농작물 피해보상
10,000
=
○야생동물 피해예방시설 설치
25,000
=
○폐비닐 수집 장려금
234,976
< 교통행정과 >
3,076
=
○벽지노선교통량조사 인건비
186,900
=
○벽지노선 운행손실 보상금
45,000
=
○시내버스 대,폐차비 지원
1,093,300
< 산림녹지과 >
1,700
=
○표고재배시설기반
600
=
○밤작업로
155
=
○밤나무노령목관리
14,000
=
○대추기반조성
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
전년도예산액
비교증감
(단위:천원)
500 보조금
520 시,도비보조금등
시·도비보조금등
장 :
관 :
항 :
521
13,500
=
○임산물생산단지기반시설
180
=
○산림바이오매스(보일러)
70,000
=
○대추간이저온저장고 설치
138,922
=
○숲가꾸기
21,252
=
○일자리창출숲가꾸기
38,358
=
○조림
31,020
=
○임도시설
9,180
=
○산림지리정보시스템 구축
12,600
=
○산림유역설계
504
=
○휴대용무전기
41,454
=
○산불전문예방진화대
105
=
○예방진화대 조장수당
3,368
=
○개인진화장비
1,305
=
○산불감시근무복
95
=
○진화차량소화약제
840
=
○산불진화급식비
2,100
=
○산불무인감시카메라 유지보수
735
=
○기계화 산불진화시스템
840
=
○기계화 산불예방시스템
779
=
○산불진화출동비
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
전년도예산액
비교증감
(단위:천원)
500 보조금
520 시,도비보조금등
시·도비보조금등
장 :
관 :
항 :
521
1,543
=
○인화물질제거
531
=
○재선충병 준공보조원
1,342
=
○재선충병 예찰요원
7,702
=
○재선충병 광역방제단
356
=
○지효성 지상방제
357
=
○속효성 지상방제
2,839
=
○우량소나무 보존대책
1,136
=
○소나무 재선충병 항공방제
8,204
=
○재선충병 피해목 제거
917
=
○재선충병 나무주사
12,557
=
○산림보호강화사업
3,830
=
○숲길조성지 조사
3,326
=
○보호수주변정리
6,418
=
○등산로조성관리
82,000
=
○가로경관조성
900
=
○도시숲실태조사
75,000
=
○도립공원 시설관리
200,000
=
○도립공원 집단시설지구정비
50,000
=
○도립공원 등산로정비
60,000
=
○도심속자투리땅 소공원조성
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
전년도예산액
비교증감
(단위:천원)
500 보조금
520 시,도비보조금등
시·도비보조금등
장 :
관 :
항 :
521
60,000
=
○도심지학교운동장 녹화
110,000
=
○생활주변나무심기 및 사후관리
750
=
○칡덩쿨제거장비
604,464
< 보건사업과 >
300,907
=
○보건소별동증축
65,101
=
○차월보건진료소이전신축
6,000
=
○범도보건진료소 건강도움방 설치
11,000
=
○출산장려금
3,969
=
○산모 및 신생아 도우미서비스지원
5,956
=
○미숙아 및 선천성이상아 의료비지원
5,397
=
○선천성대사이상 검사 및 환아관리
10,980
=
○불임부부지원
1,176
=
○정관.난관복원시술
362
=
○산산프로그램운영(수첩)
1,070
=
○산산프로그램운영(철분제)
778
=
○가임기여성 건강증진
1,508
=
○임산부 풍진검진
525
=
○영유아 건강검진
1,495
=
○생애전환기 건강진단비
14,175
=
○지역특화건강행태 개선
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
전년도예산액
비교증감
(단위:천원)
500 보조금
520 시,도비보조금등
시·도비보조금등
장 :
관 :
항 :
521
34,725
=
○금연클리닉
42,020
=
○국가암검진
38,195
=
○암치료비지원
7,600
=
○폐암검진
3,600
=
○자궁경부확대촬영
7,425
=
○저소득 특수질병 조기검진
40,500
=
○희귀난치성 의료비지원
136,766
< 의무과 >
550
=
○제1군전염병환자격리치료비
300
=
○표본감시의료기관운영비
4,875
=
○예방접종등록센터보조인력
14,775
=
○국가필수예방접종(보건소약품비)
40,548
=
○한센정착촌간이양노시설운영비
750
=
○AIDS환자진료비
50
=
○성병진단 및치료비
5,000
=
○방문보건사업비
1,860
=
○보건소 암예방관리(재가암)
1,200
=
○보건소호스피스사업 운영
1,500
=
○고혈압,당뇨,고지혈증관리
4,866
=
○치아홈메우기
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
전년도예산액
비교증감
(단위:천원)
500 보조금
520 시,도비보조금등
시·도비보조금등
장 :
관 :
항 :
521
17,950
=
○노인의치보철
1,158
=
○한방지역보건
21,667
=
○성병검사자동시스템
3,333
=
○세단테(간섭파치료기)
8,050
=
○지역사회건강조사
8,334
=
○방문보건차량(2대)
819,268
< 농정과 >
18,206
=
○후계농업경영인 유통정보지 보급
1,230
=
○농촌정보화선도자 활동비
8,000
=
○농업경영컨설팅 지원
300
=
○농촌정보화선도자 바우처제도 지원
4,500
=
○창업농후견이제지원
5,400
=
○농업인턴제 지원
4,680
=
○천적활용 원예작물 해충방제지원
220,143
=
○유기질비료 지원
40,644
=
○토양개량제 지원
1,825
=
○푸른들가꾸기 종자지원
2,400
=
○푸른들가꾸기 종자대(도비) 지원
69,381
=
○친환경 농산물생산 지원
160,000
=
○농기계 임대
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
전년도예산액
비교증감
(단위:천원)
500 보조금
520 시,도비보조금등
시·도비보조금등
장 :
관 :
항 :
521
76,440
=
○도비보조 농업기계 지원
45,000
=
○조건불리지역 직불제
1,099
=
○조건불리지역 직불제 행정비
41,900
=
○고품질쌀생산 추진
97,000
=
○친환경농산물 우수브랜드 경영체육성
14,620
=
○벼 병해충 공동방제비 지원
6,500
=
○농약안전사용 장비 지원
1,072,116
< 농산물유통과 >
10,000
=
○수출농단시설보완(1개소)
5,000
=
○농산물 안정성 조사(500점)
157,000
=
○노후하우스 시설개선(7ha)
8,571
=
○수출탑 수상농가 인센티브(3명)
62,000
=
○농산물수출촉진 자금지원(수출농가)
165,000
=
○산지유통센터 건립(1개소)
42,150
=
○시설원예수출농가 연질강화필름지원(3.7ha)
18,000
=
○수출농가 시설보완(2개소)
107,800
=
○농작물 재해보험 지원(411ha)
11,070
=
○초생재배(들묵새)종자대 지원(37ha)
4,000
=
○화훼유통시설 및 장비확충 지원(1개소)
65,000
=
○지역특화(고추)
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
전년도예산액
비교증감
(단위:천원)
500 보조금
520 시,도비보조금등
시·도비보조금등
장 :
관 :
항 :
521
76,000
=
○딸기우량묘 전용 온실기자재 지원(3.4ha)
66,825
=
○전기온풍기 설치 지원(27대)
10,200
=
○과수원 정비 지원(8ha)
19,200
=
○FTA기금 과수생산시설 현대화(25ha)
4,800
=
○수출작물 탄산가스 농법시범(2개소)
3,000
=
○시설원예 자동제습장치 수출확대(1개소)
13,500
=
○친환경고품질 수출농산물 생산시범단지(9개소)
15,000
=
○조직배양묘 수출딸기 생산단지조성(1개소)
4,500
=
○수출딸기 모주증식단지(2개소)
3,000
=
○미생물농법 연작장애 대책시범(2개소)
25,000
=
○감천우수농산물 생산정비
90,000
=
○산동영농법인 농산물 저온저장고 건립
26,000
=
○기존화훼시설 보완 지원
5,000
=
○얼음골사과 축제
8,000
=
○채소특작분야 축제
46,500
=
○GAP 시설보완
351,590
< 농업지원과 >
2,500
=
○농업기술정보 전문도서 지원
1,400
=
○지도공무원 능력개발 해외연수
2,192
=
○농업인신문지원
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
전년도예산액
비교증감
(단위:천원)
500 보조금
520 시,도비보조금등
시·도비보조금등
장 :
관 :
항 :
521
1,000
=
○농촌지도직 공무원 시험연구기관 연수
2,055
=
○생산비 절감 장비지원(훈탄기)
2,000
=
○농촌지도장비 지원(당도측정기)
30,000
=
○신도입과수 시설재배 시범
30,000
=
○청양고추이용 기능성 장류개발
1,250
=
○소비자농업교실 운영
9,936
=
○이주여성농업인 지원
9,000
=
○농촌여성소득원 품질향상
1,500
=
○농촌노인생활지도마을 육성
1,525
=
○생활개선회 정보지 지원
5,000
=
○해외 원예전문가 육성사업비
12,000
=
○중앙권취식자동개폐 난방비 절감
3,600
=
○양약재배원예작물 품질향상
2,400
=
○과수원부직포설치 친환경과실생산
3,600
=
○탑푸르트단감 생산단지 육성
1,800
=
○농산어촌체험마을 사무장 채용지원
51,046
=
○농업인재해안전공제료 지원
92,000
=
○농업인영유아 양육비 지원
64,486
=
○농촌여성일손돕기 지원
3,600
=
○농촌총각 국제결혼 지원
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
전년도예산액
비교증감
(단위:천원)
500 보조금
520 시,도비보조금등
시·도비보조금등
장 :
관 :
항 :
521
14,700
=
○농가도우미 지원
3,000
=
○시설원예 에어믹스 적정 환경조성 시범
308,183
< 축산기술과 >
1,000
=
○친환경 농산물생산 신기술 투입시범
15,000
=
○고품질 벼 건조저장 시범
1,500
=
○내도복고품질 쌀 생산시범
3,000
=
○친환경 유기농자재 투입 병해충방제 시범
8,317
=
○양봉산업구조개선
10,584
=
○학교우유급식
8,000
=
○경종농가연계 조사료생산 조제비
5,760
=
○경종농가연계 조사료 구입비
6,570
=
○한우거세
8,760
=
○한우개량 인공수정료 지원
7,200
=
○우량한우등록
1,248
=
○청보리 우량종자지원
13,510
=
○가축공제사업비
9,600
=
○낙농헬퍼지원
19,050
=
○악취방지 개선제 지원
15,160
=
○가축분뇨 수분조절제
4,158
=
○유우군능력검정
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
전년도예산액
비교증감
(단위:천원)
500 보조금
520 시,도비보조금등
시·도비보조금등
장 :
관 :
항 :
521
1,630
=
○경종농가 조사료 생산장비 지원
3,820
=
○일반농가 조사료 생산장비 지원
10,920
=
○축사시설 환경개선
17,332
=
○가축분뇨시설지원
8,440
=
○공동방제단용 소독약품구입
16,627
=
○가축약품 및 재료구입
30,720
=
○공수의 수당
3,244
=
○가축예방접종시술비
26,403
=
○공동방제단 운영
8,400
=
○소독시설 설치
17,472
=
○브루셀라 채혈비
1,600
=
○돼지질병예방 컨설팅 지원
2,700
=
○낙농목장 사양시설개선
12,458
=
○전업농가 소독약품 구입
1,200
=
○흑염소농가 자급사료생산 시범
5,000
=
○농가형 미생물 배양 활용기술 보급
1,800
=
○젖소 발굽장애 예방 시범
81,227
< 체육시설사업소 >
40,000
=
○직장운동경기부 인건비 및 운영비
5,227
=
○생활체육교실 운영
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
전년도예산액
비교증감
(단위:천원)
500 보조금
520 시,도비보조금등
시·도비보조금등
장 :
관 :
항 :
521
1,000
=
○생활체육자원봉사단 운영
30,000
=
○송지체육공원 정비
5,000
=
○생활체육대회 육성