부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
세 출 예 산 사 업 명 세 서
2008년도 본예산 기반시설
부서:허가과
정책:인허가 추진
단위:기반시설(기반시설)
허가과
830,430
512,000
318,430
인허가 추진
830,430
512,000
318,430
기반시설(기반시설)
830,430
512,000
318,430
기반시설 관리(자체)
830,430
512,000
318,430
201 일반운영비
7,012
10,000
△2,988
01 사무관리비
○일반수용비
=
10,000
△2,988
7,012
7,012
202 여비
5,000
5,000
0
01 국내여비
○국내여비
=
5,000
0
5,000
5,000
401 시설비및부대비
818,418
497,000
321,418
02 실시설계비
○기반시설설치 실시설계
04 시설비
○기반시설설치
06 시설부대비
○기반시설설치
=
=
=
0
485,000
12,000
23,472
305,000
△7,054
23,472
23,472
790,000
790,000
4,946
4,946